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部门概况
 
部门概况

铜仁学院审计处成立于2010年,是学校坚持依法治教、从严管理原则而设立的内部审计机构,下设审计科一个科室。审计处在学校党政的领导下,在国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和督查下,依照国家法律法规和政策及学校的规章制度,对学校独立开展内部审计工作,保障学院资金的使用安全,促进学校各二级学院、部门遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护好学校的合法权益,规避办学风险,推进依法治校,提高教育资金的使用效益,当好铜仁学院的“经济卫士”和学校领导的“助手参谋”。

1.建立健全学校内部审计工作制度,参与学校财务、经济活动内部控制建设;

2.对学校教育事业费预算的执行、财务决算、基本建设投资和外资等财务运行情况进行审计监督;

3.对校内二级学院、部门的财务收支、资金使用效益及其资产管理情况进行审计;

4.对学校基本建设项目和修缮工程项目预决算进行审计监督;

5.对学校组织的物资采购、招标验收、协议兑现等重要经济活动进行审计监督;

6.接受学校组织部门委托,负责对学校二级学院、部门主要负责人的任期或离任经济责任审计工作;

7.加强与上级审计主管部门及高校内部审计部门的联系,创造良好的内部审计氛围;

8.承办校党委、校行政交办的其他工作。